更新日:2015年12月1日
平成23年度の財政状況は、歳出面では、子ども手当の支給などによる扶助費の増に加え、公債費などを合わせた義務的経費が増加となりました。また、学校施設改築・耐震化事業、社会教育施設などの社会基盤整備の実施により普通建設事業費が大幅な増加となりました。一方、歳入面では、国庫支出金が減少いたしましたが、市税や地方交付税の増加や緊急雇用創出事業などに係る府支出金の確保、さらには普通交付税の振替措置である臨時財政対策債の発行などで、収支の均衡を図ったところです。予算執行にあたり、最少の経費で最大の効果があがるよう、経費の削減と効率的な執行に努めるとともに、国・府補助金などの財源確保を図った結果、財政調整基金を6年連続取崩すことなく積み立てることができ、黒字決算となりました。
臨時財政対策債、財政調整基金の説明は、下記をクリックしてご覧ください。
款 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
市税 | 69億1,617万円 | 39.7パーセント |
地方交付税 | 26億6,564万円 | 15.3パーセント |
国庫支出金 | 25億9,579万円 | 14.9パーセント |
市債 | 18億9,660万円 | 10.9パーセント |
府支出金 | 14億2,018万円 | 8.2パーセント |
地方譲与税 | 9,911万円 | 0.6パーセント |
地方消費税交付金 | 4億5,190万円 | 2.6パーセント |
諸収入 | 2億6,626万円 | 1.5パーセント |
分担金及び負担金 | 2億7490万円 | 1.6パーセント |
地方特例交付金 | 9,285万円 | 0.5パーセント |
繰入金 | 8,222万円 | 0.5パーセント |
使用料及び手数料 | 1億1,115万円 | 0.6パーセント |
その他 | 5億5,202万円 | 3.2パーセント |
款 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
議会費 | 2億9,765万円 | 1.8パーセント |
総務費 | 17億6,797万円 | 10.4パーセント |
民生費 | 71億7,969万円 | 42.3パーセント |
衛生費 | 14億9,797万円 | 8.8パーセント |
労働費 | 5,792万円 | 0.4パーセント |
農林水産費 | 6,114万円 | 0.4パーセント |
商工費 | 1億1,783万円 | 0.7パーセント |
土木費 | 17億380万円 | 10.1パーセント |
消防費 | 7億8,534万円 | 4.6パーセント |
教育費 | 23億1,216万円 | 13.6パーセント |
公債費 | 11億7,458万円 | 6.9パーセント |
諸支出金 | 556万円 | 0.0パーセント |
区分 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
人件費 | 33億6,960万円 | 19.9パーセント |
扶助費 | 39億9,532万円 | 23.6パーセント |
繰出金 | 21億3,028万円 | 12.6パーセント |
補助費等 | 19億110万円 | 11.2パーセント |
物件費 | 21億8,825万円 | 11.5パーセント |
公債費 | 11億7,458万円 | 6.9パーセント |
普通建設事業費 | 18億6,508万円 | 11.0パーセント |
貸付金、投資及び出資金 | 1億2,130万円 | 0.7パーセント |
積立金 | 2億1,463万円 | 1.3パーセント |
維持補修費 | 7,109万円 | 0.4パーセント |