更新日:2018年10月31日
平成29年度の決算状況は、歳入192億798万円、歳出184億8,504万円、歳入歳出差引総額は7億2,294万円で翌年度に繰り越す事業の財源を除いた実質収支は5億1,143万円となりました。
歳入面では、国庫支出金、寄附金、財産収入等が減少したものの、市税や地方交付税等が増加したため、総額で前年度比1.0%増の192億798万円となりました。
一方、歳出面では、組合負担金等の減少等により衛生費が減少したほか、商工費、土木費の投資的経費が減少したものの、総務費、教育費の投資的経費が増加したことや、扶助費等の増加により民生費が増加したことから、総額で前年度比1.5%増の184億8,504万円となりました。
平成29年度の執行にあたっては、財源不足を補うため、普通交付税の振替措置である臨時財政対策債の発行や、国・府補助金などの財源確保を図り、最少の経費で最大の効果があがるよう、経費の削減と効率的な執行に努めましたが、予算執行に必要となる財源が不足したこと等から、平成29年度は財政調整基金を取崩すこととなりました。
また、財政構造の弾力性を判断する指標である経常収支比率は、96.8%となり、引き続き財政構造は硬直化した状態にあります。
なお、消費税率引き上げ分に係る地方消費税交付金につきましては、全て社会保障施策に要する経費に充てております。
款 | 決算額 | 構成比(パーセント) |
---|---|---|
市税 | 76億3,819万円 | 39.8 |
国庫支出金 | 32億2,533万円 | 16.8 |
地方交付税 | 26億3,137万円 | 13.7 |
市債 | 13億8,313万円 | 7.2 |
府支出金 | 13億1,603万円 | 6.9 |
地方譲与税、各種交付金など | 11億3,712万円 | 5.9 |
使用料および手数料、諸収入など | 8億1,088万円 | 4.2 |
繰入金、繰越金 | 10億6,593万円 | 5.5 |
款 | 決算額 | 構成比(パーセント) |
---|---|---|
議会費 | 2億3,249万円 | 1.3 |
総務費 | 26億4,312万円 | 14.3 |
民生費 | 84億9,503万円 | 46.0 |
衛生費 | 14億79万円 | 7.6 |
労働費 | 2,613万円 | 0.1 |
農林水産費 | 6,427万円 | 0.3 |
商工費 | 1億3,299万円 | 0.7 |
土木費 | 16億9,273万円 | 9.2 |
消防費 | 7億5,112万円 | 4.1 |
教育費 | 18億7,170万円 | 10.1 |
公債費 | 11億6,647万円 | 6.3 |
諸支出金 | 820万円 | 0.0 |
区分 | 決算額 | 構成比(パーセント) |
---|---|---|
扶助費 | 52億3,573万円 | 28.3 |
人件費 | 33億9,242万円 | 18.4 |
繰出金 | 25億4,559万円 | 13.8 |
物件費 | 21億5,831万円 | 11.7 |
補助費等 | 19億1,519万円 | 10.3 |
普通建設事業費 | 13億8,428万円 | 7.5 |
公債費 | 11億6,647万円 | 6.3 |
積立金 | 4億9,348万円 | 2.7 |
維持補修費 | 1億317万円 | 0.5 |
貸付金、投資および出資金 | 9,040万円 | 0.5 |