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一般会計の決算

更新日:2018年10月31日

平成29年度の決算状況は、歳入192億798万円、歳出184億8,504万円、歳入歳出差引総額は7億2,294万円で翌年度に繰り越す事業の財源を除いた実質収支は5億1,143万円となりました。

歳入面では、国庫支出金、寄附金、財産収入等が減少したものの、市税や地方交付税等が増加したため、総額で前年度比1.0%増の192億798万円となりました。

一方、歳出面では、組合負担金等の減少等により衛生費が減少したほか、商工費、土木費の投資的経費が減少したものの、総務費、教育費の投資的経費が増加したことや、扶助費等の増加により民生費が増加したことから、総額で前年度比1.5%増の184億8,504万円となりました。

平成29年度の執行にあたっては、財源不足を補うため、普通交付税の振替措置である臨時財政対策債の発行や、国・府補助金などの財源確保を図り、最少の経費で最大の効果があがるよう、経費の削減と効率的な執行に努めましたが、予算執行に必要となる財源が不足したこと等から、平成29年度は財政調整基金を取崩すこととなりました。

また、財政構造の弾力性を判断する指標である経常収支比率は、96.8%となり、引き続き財政構造は硬直化した状態にあります。

なお、消費税率引き上げ分に係る地方消費税交付金につきましては、全て社会保障施策に要する経費に充てております。

 

一般会計(歳入)

平成29年度歳入決算の円グラフ


歳入内訳表
決算額 構成比(パーセント)
市税 76億3,819万円 39.8
国庫支出金 32億2,533万円 16.8
地方交付税 26億3,137万円 13.7
市債 13億8,313万円 7.2
府支出金 13億1,603万円 6.9
地方譲与税、各種交付金など 11億3,712万円 5.9
使用料および手数料、諸収入など 8億1,088万円 4.2
繰入金、繰越金 10億6,593万円 5.5

 

一般会計(歳出)

平成29年度歳出目性質別決算の円グラフ

 

歳出(目的別)内訳表
決算額 構成比(パーセント)
議会費 2億3,249万円 1.3
総務費 26億4,312万円 14.3
民生費 84億9,503万円 46.0
衛生費 14億79万円 7.6
労働費 2,613万円 0.1
農林水産費 6,427万円 0.3
商工費 1億3,299万円 0.7
土木費 16億9,273万円 9.2
消防費 7億5,112万円 4.1
教育費 18億7,170万円 10.1
公債費 11億6,647万円 6.3
諸支出金 820万円 0.0

 


歳出(性質別)内訳表
区分 決算額 構成比(パーセント)
扶助費 52億3,573万円 28.3
人件費 33億9,242万円 18.4
繰出金 25億4,559万円 13.8
物件費 21億5,831万円 11.7
補助費等 19億1,519万円 10.3
普通建設事業費 13億8,428万円 7.5
公債費 11億6,647万円 6.3
積立金 4億9,348万円 2.7
維持補修費 1億317万円 0.5
貸付金、投資および出資金 9,040万円 0.5

 

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