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平成30年度 当初予算:一般会計

更新日:2018年4月10日

一般会計(歳入)

一般会計(歳入)

歳入内訳
予算額 構成比(パーセント)
市税 76億万円 39.1
地方交付税 23億7,700万円 12.2
国庫支出金 33億9,688万円 17.5
府支出金 13億5,965万円 7.0
市債 16億6,910万円 8.6
地方譲与税 8,500万円 0.4
利子割交付金 1,600万円 0.1
配当割交付金 6,100万円 0.3
株式等譲渡所得割交付金 3,300万円 0.2
地方消費税交付金 8億2,700万円 4.2
自動車取得税交付金 2,500万円 0.1
地方特例交付金 5,300万円 0.3
交通安全対策特別交付金 900万円 0.0
その他 19億2,837万円 10.0

 

市税

 桂川洛西口新市街地の開発等による増収から、前年度に比べて2.7パーセント増の76億円を見込んでいます。

地方交付税

 地方自治体間の財政力格差を是正するため、国税である所得税、法人税、消費税などの一定割合を各自治体の財政力に応じて交付されるものです。前年度に比べて、0.2パーセント減の23億7,700万円を見込んでいます。

国・府支出金

 国庫支出金では、道路整備事業に伴う社会資本整備交付金などが増加したことから、前年度に比べて8.4パーセント増の33億9,688万円を、また、府支出金では、障がい者支援や高齢者支援、子育て支援に係る事業に伴う委託金などが増加したことから、前年度に比べて12.8パーセント増の13億5,965万円を見込んでいます。

市債

 歳入不足を補てんするための臨時財政対策債7億8,900万円や市庁舎整備、道路整備などの事業債を合わせて、16億6,910万円を計上しました。
 平成30年度末市債残高は、160億3,681万円を見込んでいます。

一般会計(歳出)

一般会計(歳出)

歳出(目的別)内訳
予算額 構成比(パーセント)
民生費 88億4,738万円 45.5
総務費 24億4,847万円 12.6
土木費 21億7,739万円 11.2
教育費 19億5,111万円 10.0
衛生費 14億4,551万円 7.4
公債費 12億9,171万円 6.6
消防費 7億8,183万円 4.0
議会費 2億3,457万円 1.2
商工費 1億4,630万円 0.8
農林水産業費 6,852万円 0.4
労働費 2,618万円 0.1
諸支出金 1,163万円 0.1
予備費 1,000万円 0.1

 

歳出(性質別)内訳
予算額 構成比(パーセント)
人件費 36億9,540万円 19.0
扶助費 50億8,037万円 26.1
公債費 12億9,170万円 6.6
物件費 28億5,473万円 14.7
普通建設事業費 18億1,439万円 9.3
補助費等 25億3,928万円 13.1
繰出金 18億8,307万円 9.7
その他 2億8,106万円 1.5

 

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