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一般会計の決算

ページID:0014650 更新日:2025年10月8日更新 印刷ページ表示

    令和6年度の決算状況は、歳入262億1,141万円、歳出245億4,989万円、歳入歳出差引総額は16億6,152万円で翌年度に繰り越す事業の財源を除いた実質収支は15億6,481万円となりました。
    歳入面では、分担金や負担金、市債などが減少した一方で、市税や、地方特例交付金、国庫支出金などが増加したため、総額で前年度比4.1%増となりました。
    一方、歳出面では、衛生費が減少したものの、小中学校体育館空調設備の整備や市ホームページをリニューアルしたことに加え、障がい者自立支援給付費、新たな寺戸公民館整備に係る費用の増加などにより、総額で前年度比4.9%増でした。
    なお、消費税率引き上げ分に係る地方消費税交付金につきましては、全て社会保障施策に要する経費に充てております。

 

一般会計(歳入)

歳入

 

歳入内訳表
決算額 構成比(パーセント)
市税 92億2,066万円 35.2
国庫支出金 54億2,658万円 20.7
地方交付税 37億6,769万円 14.3
府支出金 19億2,502万円 7.3
市債 6億2,000万円 2.4
地方譲与税、各種交付金など 20億8,700万円 8.0
繰入金、繰越金 18億9,058万円 7.2
使用料および手数料、諸収入など

12億7,388万円

4.9

 

一般会計(歳出)

歳出

 

歳出(目的別)内訳表
決算額 構成比(パーセント)
議会費 2億1,268万円 0.9
総務費 36億5,272万円 15.0
民生費 118億8,524万円 48.4
衛生費 18億641万円 7.4
労働費 2,474万円 0.1
農林水産業費 7,068万円 0.3
商工費 1億3,490万円 0.5
土木費 20億2,477万円 8.2
消防費 8億4,387万円 3.4
教育費 23億6,255万円 9.6
公債費 15億2,780万円 6.2
諸支出金 353万円 0.0

 

歳出(性質別)内訳表
区分 決算額 構成比(パーセント)
扶助費 77億862万円 31.4
人件費 43億4,879万円 17.7
物件費 29億4,632万円 12.0
補助費等 28億3,418万円 11.5
繰出金 22億4,466万円 9.1
公債費 15億2,780万円 6.3
普通建設事業費 12億4,744万円 5.1
積立金 14億3,227万円 5.8
維持補修費 1億1,888万円 0.5
貸付金、投資および出資金 1億4,093万円 0.6