本文
一般会計の決算
令和7年度の決算状況は、歳入286億2,655万円、歳出265億3,816万円、歳入歳出差引総額は20億8,839万円で翌年度に繰り越す事業の財源を除いた実質収支は19億6,205万円となりました。
歳入面では、地方特例交付金及び地方交付税や、諸収入などが減少したものの、市税や、国庫支出金、市債などが増加したため、総額で前年度比9.2%増の286億2,655万円となりました。
一方、歳出面では、JR向日町駅東口開設推進事業や障がい者自立支援給付費、児童手当、史跡物集女城跡買上事業、第1留守家庭児童会増築工事に係る費用が増加したことにより、総額で前年度比8.1%増の265億3,816万円となりました。
なお、消費税率引き上げ分に係る地方消費税交付金につきましては、全て社会保障施策に要する経費に充てております。
一般会計(歳入)

| 款 | 決算額 | 構成比(パーセント) |
|---|---|---|
| 市税 | 93億3,900万円 | 32.7 |
| 国庫支出金 | 66億5,411万円 | 23.2 |
| 地方交付税 | 37億3,816万円 | 13.0 |
| 府支出金 | 20億8,013万円 | 7.3 |
| 市債 | 18億2,680万円 | 6.4 |
| 地方譲与税、各種交付金など | 19億7,156万円 | 6.9 |
| 繰入金、繰越金 | 17億8,956万円 | 6.2 |
| 使用料および手数料、諸収入など |
12億2,723万円 |
4.3 |
一般会計(歳出)

| 款 | 決算額 | 構成比(パーセント) |
|---|---|---|
| 議会費 | 2億1,598万円 | 0.8 |
| 総務費 | 33億2,990万円 | 12.6 |
| 民生費 | 119億9,184万円 | 45.2 |
| 衛生費 | 18億2,931万円 | 6.9 |
| 労働費 | 2,466万円 | 0.1 |
| 農林水産業費 | 7,818万円 | 0.3 |
| 商工費 | 1億3,725万円 | 0.5 |
| 土木費 | 36億4,905万円 | 13.8 |
| 消防費 | 9億6,388万円 | 3.6 |
| 教育費 | 27億6,777万円 | 10.4 |
| 公債費 | 15億4,693万円 | 5.8 |
| 諸支出金 | 341万円 | 0.0 |

| 区分 | 決算額 | 構成比(パーセント) |
|---|---|---|
| 扶助費 | 77億6,553万円 | 29.3 |
| 人件費 | 46億9,753万円 | 17.7 |
| 普通建設事業費 | 31億2,589万円 | 11.8 |
| 物件費 | 30億1,409万円 | 11.3 |
| 補助費等 | 28億9,805万円 | 10.9 |
| 繰出金 | 22億8,994万円 | 8.6 |
| 公債費 | 15億4,693万円 | 5.8 |
| 積立金 | 8億1,443万円 | 3.1 |
| 貸付金、投資および出資金 | 2億8,854万円 | 1.1 |
| 維持補修費 | 9,723万円 | 0.4 |


