ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > ふるさと創生推進部 > 財政課 > 一般会計の決算

本文

一般会計の決算

ページID:0019256 更新日:2026年10月2日更新 印刷ページ表示

    令和7年度の決算状況は、歳入286億2,655万円、歳出265億3,816万円、歳入歳出差引総額は20億8,839万円で翌年度に繰り越す事業の財源を除いた実質収支は19億6,205万円となりました。
    歳入面では、地方特例交付金及び地方交付税や、諸収入などが減少したものの、市税や、国庫支出金、市債などが増加したため、総額で前年度比9.2%増の286億2,655万円となりました。
    一方、歳出面では、JR向日町駅東口開設推進事業や障がい者自立支援給付費、児童手当、史跡物集女城跡買上事業、第1留守家庭児童会増築工事に係る費用が増加したことにより、総額で前年度比8.1%増の265億3,816万円となりました。
    なお、消費税率引き上げ分に係る地方消費税交付金につきましては、全て社会保障施策に要する経費に充てております。

 

一般会計(歳入)

歳入

 

歳入内訳表
款 決算額 構成比(パーセント)
市税 93億3,900万円 32.7
国庫支出金 66億5,411万円 23.2
地方交付税 37億3,816万円 13.0
府支出金 20億8,013万円 7.3
市債 18億2,680万円 6.4
地方譲与税、各種交付金など 19億7,156万円 6.9
繰入金、繰越金 17億8,956万円 6.2
使用料および手数料、諸収入など

12億2,723万円

4.3

 

一般会計(歳出)

歳出(目的別)

 

歳出(目的別)内訳表
款 決算額 構成比(パーセント)
議会費 2億1,598万円 0.8
総務費 33億2,990万円 12.6
民生費 119億9,184万円 45.2
衛生費 18億2,931万円 6.9
労働費 2,466万円 0.1
農林水産業費 7,818万円 0.3
商工費 1億3,725万円 0.5
土木費 36億4,905万円 13.8
消防費 9億6,388万円 3.6
教育費 27億6,777万円 10.4
公債費 15億4,693万円 5.8
諸支出金 341万円 0.0

 

 歳出(性質別)

歳出(性質別)内訳表
区分 決算額 構成比(パーセント)
扶助費 77億6,553万円 29.3
人件費 46億9,753万円 17.7
普通建設事業費 31億2,589万円 11.8
物件費 30億1,409万円 11.3
補助費等 28億9,805万円 10.9
繰出金 22億8,994万円 8.6
公債費 15億4,693万円 5.8
積立金 8億1,443万円 3.1
貸付金、投資および出資金 2億8,854万円 1.1
維持補修費 9,723万円 0.4